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Detalhes
| 27/11/2025 | 0000005/2025 | 0000331/2025 | 0000912/2025 | 0001039/2025 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR, POR PARTICIPACAO DE REUNIAO NO BNDS E CEDURB | ALOIR PIOL. | ***.837.137-** | R$ 269,86 | R$ 269,86 | R$ 269,86 | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 27/11/2025 | 0000004/2025 | 0000330/2025 | 0000911/2025 | 0001038/2025 | REFERENTE A APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - (LEI 4.133/2022) | I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU | 32.402.794/0001-06 | R$ 6.917,72 | R$ 6.917,72 | R$ 6.917,72 | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL RPPS |
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Detalhes
| 26/11/2025 | 0000007/2025 | 0000212/2025 | 0000840/2025 | 0001036/2025 | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NAS ESTACOES DE ESGOTO E ELEVATORIAS | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | R$ 6.917,72 | R$ 717,28 | R$ 709,85 | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 26/11/2025 | 0000007/2025 | 0000028/2025 | 0000839/2025 | 0001035/2025 | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NAS ESTACOES DE AGUA, ELEVATORIAS DO SAAE | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | R$ 235.000,00 | R$ 19.630,20 | R$ 19.396,91 | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 26/11/2025 | 0000007/2025 | 0000027/2025 | 0000838/2025 | 0001034/2025 | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO ESCRITORIO DO SAAE | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | R$ 20.000,00 | R$ 1.099,93 | R$ 1.086,73 | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 26/11/2025 | 0000274/2024 | 0000044/2025 | 0000906/2025 | 0001033/2025 | Contratacao de empresa especializada para prestar servicos de licenciamento e manutencao de um sistema de gestao comercial integrado, que inclui funcionalidades como faturamento e cobranca, leitura e impressao simultaneas, gestao de ordens de servico onl | CWC - INFORMATICA LTDA - EPP | 07.420.899/0001-40 | R$ 34.300,00 | R$ 2.850,00 | R$ 2.850,00 | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 26/11/2025 | 0000359/2024 | 0000040/2025 | 0000910/2025 | 0001032/2025 | Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de assistencia tecnica, de manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos de informatica existentes nesta Autarquia. | CNI - CENTRO NACIONAL DE INFORMATICA | 04.557.983/0001-12 | R$ 19.080,00 | R$ 1.590,00 | R$ 1.590,00 | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA |
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| 26/11/2025 | 0000174/2022 | 0000049/2025 | 0000909/2025 | 0001031/2025 | Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de locacao de 02 (dois) Smartphones, 02 (duas) impressoras termicas portateis e 02 (dois) Chip de dados para utilizacao na leitura e impressao simultanea das faturas de agua. | INOVACAO - COMPUTADORES MOVEL | 04.225.153/0001-98 | R$ 7.583,64 | R$ 631,97 | R$ 601,64 | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 26/11/2025 | 0000237/2023 | 0000050/2025 | 0000908/2025 | 0001030/2025 | Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de locacao de veiculos pesados, com seus respectivos motoristas e operadores, incluindo combustivel, lubrificantes e manutencao, a serem utilizados na execucao dos servicos com o objetivo de | SUL AMBIENTAL SERVICOS DE MEIO AMBIENTE LTDA | 12.132.727/0001-01 | R$ 136.234,80 | R$ 13.095,00 | R$ 12.204,54 | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 26/11/2025 | 0000009/2025 | 0000056/2025 | 0000907/2025 | 0001029/2025 | Formalizacao de contrato de programa com o Consorcio Intermunicipal de Saneamento Basico do Espirito Santo ? CISABES para o desenvolvimento das seguintes atividades em nivel de planejamento, com a transferencia parcial dos seguintes servicos: 1) realizac | CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO ESPIRITO SANTO | 14.934.498/0001-74 | R$ 44.255,16 | R$ 3.687,93 | R$ 3.687,93 | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONSORCIO PUBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE |