| |
|
Detalhes
| 16/05/2025 | 0000001/2025 | 0000019/2025 | 0000349/2025 | 0000388/2025 | Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mes de MAIO de 2025. | DIVERSOS SERVIDORES | 99999999999999 | R$ 140.000,00 | R$ 600,87 | R$ 600,87 | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 16/05/2025 | 0000001/2025 | 0000153/2025 | 0000347/2025 | 0000387/2025 | Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mes de MAIO de 2025. | DIVERSOS SERVIDORES | 99999999999999 | R$ 4.622,46 | R$ 4.622,46 | R$ 4.250,50 | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
Detalhes
| 16/05/2025 | 0000001/2025 | 0000154/2025 | 0000348/2025 | 0000386/2025 | Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mes de MAIO de 2025. | DIVERSOS SERVIDORES | 99999999999999 | R$ 1.379,75 | R$ 1.379,75 | R$ 1.379,75 | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
Detalhes
| 16/05/2025 | 0000001/2025 | 0000021/2025 | 0000346/2025 | 0000385/2025 | Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mes de MAIO de 2025. | DIVERSOS SERVIDORES | 99999999999999 | R$ 50.000,00 | R$ 3.482,89 | R$ 3.482,89 | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
Detalhes
| 15/05/2025 | 0000003/2025 | | | 0000400/2025 | PAGAMENTO DE INSS RETIDO EM F.P 04/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL | 29.979.036/0436-21 | | | R$ 1.779,56 | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | | |
|
Detalhes
| 15/05/2025 | 0000003/2025 | 0000025/2025 | 0000317/2025 | 0000399/2025 | Para Pagamento de Encargos Patronais Referente ao Mes de ABRIL de 2025. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL | 29.979.036/0436-21 | R$ 20.000,00 | R$ 1.655,79 | R$ 1.655,79 | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
Detalhes
| 15/05/2025 | 0000003/2025 | 0000024/2025 | 0000316/2025 | 0000398/2025 | Para Pagamento de Encargos Patronais Referente ao Mes de ABRIL de 2025. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL | 29.979.036/0436-21 | R$ 30.000,00 | R$ 2.187,90 | R$ 2.187,90 | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
Detalhes
| 15/05/2025 | 0000002/2025 | | | 0000397/2025 | PAGAMENTO DE RPPS S/ F.P 13 SAL ABRIL/2015 | I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU | 32.402.794/0001-06 | | | R$ 325,47 | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | | |
|
Detalhes
| 15/05/2025 | 0000002/2025 | 0000023/2025 | 0000315/2025 | 0000396/2025 | Para Pagamento de Encargos Patronais Referente ao Mes de ABRIL de 2025. | I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU | 32.402.794/0001-06 | R$ 100.000,00 | R$ 511,45 | R$ 511,45 | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
Detalhes
| 15/05/2025 | 0000002/2025 | | | 0000395/2025 | PAGAMENTO DE RPPS RETIDO S/ F.P FERIAS 04/2025 | I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU | 32.402.794/0001-06 | | | R$ 451,96 | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | | |