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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000008/2025 | 0000031/2025 | 0000246/2025 | 0000258/2025 | DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DA CONTA, TED, PIX, ETC | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESP. SANTO | 28.127.603/0001-78 | R$ 1.500,00 | R$ 143,34 | R$ 143,33 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000008/2025 | 0000030/2025 | 0000245/2025 | 0000257/2025 | DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DA CONTA, TED, PIX, ETC | BANCO DO BRASIL SA | 30.822.936/0001-69 | R$ 1.500,00 | R$ 77,80 | R$ 77,80 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000004/2025 | 0000118/2025 | 0000233/2025 | 0000256/2025 | REFERENTE A APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - (LEI 4.133/2022) | I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU | 32.402.794/0001-06 | R$ 6.730,31 | R$ 6.730,31 | R$ 6.730,31 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/03/2025 | 0000061/2025 | 0000093/2025 | 0000225/2025 | 0000255/2025 | Aquisicao de materiais visando atender a realizacao do evento de conscientizacao e comemoracao do Dia Mundial da Agua, que sera realizado em 23 de marco de 2025. | PRIMOR IND. E COM. DE BRINDES LTDA | 32.055.511/0001-05 | R$ 2.011,50 | R$ 922,50 | R$ 922,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 27/03/2025 | 0000001/2025 | | | 0000253/2025 | PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGADO EM F.P 03/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESP. SANTO | 28.127.603/0001-78 | | | R$ 6.208,31 | | |
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Detalhes
| 27/03/2025 | 0000001/2025 | | | 0000252/2025 | PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA EM F.P 03/2025 | ANA JULIA TEIXEIRA SEREJO | ***.916.957-** | | | R$ 1.034,25 | | |
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Detalhes
| 27/03/2025 | 0000001/2025 | | | 0000251/2025 | PAGAMENTO DE IR RETIDO S/ PJ | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU | 27165208000117 | | | R$ 1.805,47 | | |
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Detalhes
| 27/03/2025 | 0000001/2025 | | | 0000250/2025 | PAGAMENO DE IRRF S/ F.P 03/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL | 29.979.036/0436-21 | | | R$ 8.057,98 | | |
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Detalhes
| 27/03/2025 | 0000001/2025 | | | 0000249/2025 | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL | SINDAEMA | 28.164.382/0001-08 | | | R$ 21,53 | | |
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Detalhes
| 27/03/2025 | 0000010/2025 | 0000033/2025 | 0000224/2025 | 0000248/2025 | Aquisicao de Hipoclorito de Sodio atraves da ARP 029/2024 do CISABES, como Autarquia Participante. | Cloro Aracruz Fabricacao de Produtos Eireli | 01.298.012/0001-07 | R$ 35.000,00 | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |